Última atualização em 12/09/2025 09:00
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Detalhes do Empenho

1110027

Novembro

0000

10/11/2021

R$ 2.361,33

R$ 0,00

R$ 2.361,33

R$ 0,00

Dados do Credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

11.596.624/0001-30

AV. CEL BENEDITO DA LUZ

BARRO DURO

Dados do Ordenador

ELOI PEREIRA DE SOUSA

006.828.533-72

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Administração

Administração Geral

FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE

MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NCESSIDADES DESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

10/11/2021

9

0000001

R$ 2.361,33

Dados Pagamento

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