Última atualização em 25/06/2025 13:22
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Detalhes do Empenho

1030014

Outubro

NÃO DISPONÍVEL

30/10/2019

R$ 2.074,96

R$ 0,00

R$ 2.074,96

R$ 0,00

Dados do Credor

OFFICE PAPELARIA EIRELI

15.696.428/0001-98

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES

TERESINA

Dados do Ordenador

ANA MARCIA DOS SANTOS

347.790.353-68

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE QUALIDADE

ENCARGOS COM MANUTENCO DE CRECHES

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.

Dados liquidação

30/10/2019

9

0000001

R$ 2.074,96

Dados Pagamento

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