Última atualização em 20/11/2024 14:44
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Total: R$ 2.334.887,01
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER /
QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA DO ESTADIO,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Material de Consumo 06/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NA UBS ANGELO MENDES FEITOSA,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSB,REF.AGOSTO 2023. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR DE JUDO AOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO /
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO POLO ADMINISTRATIVO,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS /
FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO POLO ADMINISTRATIVO,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS /
FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA DESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /
QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO CRAS,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS /
FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Diárias - Civil 02/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, A SERVICO DA PREFEITURA. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS /
FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Diárias - Civil 11/09/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 06/09/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO REPCIONISTA,REF.AGOSTO 2024. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO /
EDUCACAO DE QUALIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 11/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS COPIADORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. R$ 1.412,00 Setembro/2024 Ver detalhe